Cadastro de Natureza Contábil para Faturamento
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a parametrização das naturezas de operação para faturamento.
Este procedimento aplica-se a área Contábil, na parametrização das naturezas de operação para faturamento.
Pré-requisitos: N/A
N/A
ü Tela AV521 –Natureza de Operação para Faturamento
Nesta tela, parametrizamos as naturezas de operação para faturamento, criando as relações referente ao faturamento e tributos com as CFOPs cadastradas na tela SU537 – Cadastro da Natureza de Operação

Figura 1: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento
· Filial de Faturamento: Campo utilizado somente quando o Emitente for Filial
· Tipo de Faturamento: Campo sempre informado como Normal. Somente quando for faturamento especial (igual opção da tela AV575)
· Tipo de Venda: Campo padrão - Tela de Cadastro de Produto
· Tributação do Produto: Campo formato lista, com as tributações dos produtos (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)
· Tributação Alíquota Diferenciada: Campo formato lista, com as opções de alíquotas diferenciada (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)
· Tributação IPI do Produto: Campo formato lista, com as opções de regime de IPI (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)
· Natureza da Venda: Campo formato lista, com os tipos de natureza de venda cadastrados previamente (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)
· Localização do Cliente: Campo formato lista, com as opções de localização do cliente. E caso a empresa tenha Inscrição Estadual no Estado destino - Estado específico. (traz a informação do cadastro do cliente).
· Destinação Mercadoria: Campo formato lista, com opções de destinação de mercadorias (tela Cadastro de Cliente AV501)
· Consumidor Final: Campo formato lista, com os tipos de regime de consumo final (Traz da tela Cadastro de Cliente AV501)
· Destaca S.T na NF: Parâmetro para informar se ST será destacado na NF. Selecionar "SIM" se for produto que tem ST na Nota Fiscal (Produto e Cliente cadastrado na tela CG565)
· Simples DIAT: Parâmetro para informar se será simples DIAT. Quando tem TTD Imp. Cliente é do Simples Nacional/SC. "Sim" é para destacar 17% (Campo da tela AV501)
· Destaca PIS/COFINS na NF: Parâmetro para informar se será destacado PIS/CONFINS na NF. (Tela Cadastro de Cliente - AV501) Seleciona "SIM" = É dado o valor do PIS/COFINS de desconto direto no item (ZFM)
· ICMS Importação: Campo formato lista, com os tipos de alíquota para o regime de importação
· Natureza de Faturamento: Campo formato lista, com as naturezas de faturamento, oriundas do cadastro realizado na SU537. Natureza com ocorrência para qual deve apontar a composição acima
· Ocorrência: Campo numérico para informar o número da ocorrência referente a Natureza do Faturamento.
· Natureza de Devolução: Campo formato lista, com as naturezas de faturamento para devoluções, oriundas do cadastro realizado na SU537. Natureza de devolução correspondente a de saída - Informação acima
· Ocorrência: Campo numérico para informar o número da ocorrência, referente ao campo Natureza de Devolução
· Natureza da Devolução Recife NF Cliente: Não aplicável
· Ocorrência: Não aplicável
· Texto para NF: Campo para criar uma descrição na NF. Texto que sai em Dados Adicionais - Cadastro do Texto - Tela AV569
· Percentual de ICMS: Campo preenchido pelo sistema automaticamente ao finalizar o cadastro.
Campos correspondentes na tela AV501
![]() Figura 2: Tela AV501 – Cadastro de Clientes
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Campos correspondentes na tela CT501
No campo Código da Tributação: Quando for produto importado - Entra na composição com 4% no campo ICMS de Importação na tela AV521.
![]() Figura 3: Tela CT501 – Cadastro de Produtos
![]() Figura 4: Tela AV521 – Natureza de Operaçlão para Faturamento
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Figura 5: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento
Nesta etapa, criamos as relações referente aos tipos de faturamento, com as CFOPs.

Figura 6: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento

Figura 7: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento
Após a parametrização das informações em tela, basta clicar sobre o ícone Incluir
, para que o sistema registre o cadastro.

Caso necessite atualizar alguma informação de um cadastro, basta clicar sobre o ícone Atualizar
, para validar as alterações.

Para realizar uma consulta, basta informar uma filial de faturamento, e clicar no ícone Consultar
, para que o sistema exiba as informações em tela.
