Consulta Duplicatas a Pagar por Fornecedor
 
Componente de FAQ v15 - Melhorado

 

Sumário

 
 

 

1. Objetivo

 
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização da consulta das duplicatas a receber por fornecedor.
 
 

2. Campo de Aplicação

 
Este procedimento aplica-se ao setor Financeiro, nos processos de análise de pagamentos de títulos dos diversos tipos de fornecedores.
 
 

3. Pré Requisitos

 
N/A.
 
 

4. Fluxograma

 
N/A.
 
 

5. Procedimento - Duplicatas a Pagar

Documentação — Leitura Focada & Topo
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📌 Tela FN550 – Duplicatas a Pagar por Fornecedor
 
Nesta tela, realizamos a consulta das duplicatas a pagar, por fornecedor.
 
 
Figura 1: Tela FN550 – Duplicatas a Pagar por Fornecedor
 
 
Para realizar a pesquisa, basta definir como será feita a consulta:
· No campo Consulta, basta definir se a consulta será, por Código, Nome ou CNPJ
· Selecionar no campo Tipo, qual tipo de fornecedor será realizada a consulta (Banco, Cliente, Fornecedor, Representante, etc.)
· Após a seleção de uma forma, basta preencher os campos respectivos ao parâmetro selecionado
· Após o preenchimento do campo, basta clicar sobre o ícone Consultar , para que o sistema retorne com as duplicatas por fornecedor
 
 
Figura 2: Figura 3: Tela FN550 – Duplicatas a Pagar por Fornecedor
 
 
Clicando no ícone Listar Fornecedor , o sistema exibe uma guia, com o código de outros Fornecedores, do mesmo tipo.
 
 
Figura 4: Figura 1: Tela FN550 – Duplicatas a Pagar por Fornecedor
 
 
Clicando sobre o código do fornecedor, o sistema irá listar as duplicatas daquele fornecedor.
 
 
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