Apuração de ICMS
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para apuração mensal do ICMS/IPI.
Este procedimento aplica-se ao setor Contábil, no procedimento apuração de impostos a recolher.
Pré-requisitos:
N/A
Nesta tela, realizamos os lançamentos mensais, referente a apuração de ICMS, que irão compor a DIME ou SPED, de acordo com o tipo de lançamento realizado.

Figura 1: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Para criar uma entrada:
· Informe o Mês/Ano do lançamento (mm/aaaa)
· No campo Código Fiscal, informe o tipo de lançamento conforme as opções: Crédito por transferência, Deduções, Estorno de débitos, Estorno de crédito, Outros créditos, Outros Débitos
· Certifique que o campo Ação esteja com Inc (Incluir)
· Selecione o campo Cod. Ajuste apuração SPED, de acordo com o tipo de lançamento realizado (códigos baseados na tabela do SPED Fiscal)
· No campo Origem do processo, selecione uma das opções de acordo com o tipo de lançamento: SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual ou Outros
O indicador de Sub apuração do ICMS tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual. No caso, devendo ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.
· Os lançamentos que atenderem o indicador de sub apuração, devem ser selecionados com o “Sim”

Figura 2: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
· No campo Destino, selecione para onde o sistema deve levar a apuração: DIME, SPED ou DIME e SPED
· No campo Descrição, informe a descrição do lançamento
· No campo Valor, informe o valor da operação fruto da entrada de apuração
· Para importações, informe a Data da Importação no campo de mesmo nome
· No campo Nro. Processo, informe o número do processo (nos casos em que houver)
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar
, para que o sistema realize o registro.


Figura 3: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS

Figura 4: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Ícone Atualizar
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Utilizado para atualizar/validar alguma alteração em um registro do sistema
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Ícone Consultar
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Utilizado para consultar um registro no sistema
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Ícone Próximo
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Utilizado para navegar entre os registros do sistema
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Ícone Cadastra Estado x Código de Receita
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Utilizado para cadastrar códigos de receita por estado por tipo de imposto
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Para cadastrar um estado e um código de receita:
· Clicar sobre o ícone Cadastra Estado x Código de Receita
, onde uma nova guia será exibida


Figura 5: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Nesta guia, clicamos sobre o ícone Adicionar
(de qualquer linha), onde uma nova linha será adicionada para que um novo estado possa ser cadastrado.


Figura 6: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Nesta nova linha informar:
· Selecionar a UF
· Informar o Código da receita
· Informe o Código Obr. A Rec. SPEED (Código de Obrigação a Recolher)
· Selecione uma das opções de Tipo de Imposto: FCP, FCP ST, DIFAL, ICMS ST
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Salvar
.


Figura 7: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Para Excluir um registro de um estado, basta clicar sobre o ícone Excluir
. O sistema emitirá uma mensagem de alerta para a confirmação da exclusão.


Figura 8: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Basta confirmar clicando sobre o botão OK
. Para retornar a tela CG544, basta fechar a guia de cadastro de estados.


Figura 9: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Para dar na entrada guia de recolhimento:
· Informe o Número
· Informe a Sequência
· Certifique que o campo Ação esteja com Inc (Incluir)
· Informe a data de Vencimento da guia
· No campo Valor, informe o valor
· Selecione o Código de Obrigação a Recolher ICMS
· Informe o Estado (UF) no campo UF p/ST
· No campo Destino, selecione uma das opções: DIME, SPED ou DIME/SPED (define se será carregado os valores na DIME ou SPED ou nos dois)
Após informar os lançamentos, basta clicar sobre o ícone Atualizar
, para criar o lançamento.


Figura 10: Tela CG543 - Entreada Resumo Apuração ICMS
Nesta tela, apuramos o ICMS de acordo com o que foi parametrizado nas tela CG543 e CG544.

Figura 11: Tela CGR040 - Livro de Apuração do ICMS
Para criar a apuração do ICMS:
O relatório deve ser executado duas vezez:
1ª Vez - Emissão para conferência
· No campo Obrigatório 1: Informe a data (mês/ano) da apuração
· No campo Obrigatório 2: Informe a opção 1 – Emissão para Conferência
· No campo Opcional 3, informe o número da filial caso queira apurar por filial
· No caso de retificação, selecione o parâmetro Opcional 4 como “Sim”
2ª Vez - Emissão definitiva
· No campo Obrigatório 1: Informe a data (mês/ano) da apuração
· No campo Obrigatório 2: Informe a opção 1 – Emissão para Conferência
· No campo Opcional 3, informe o número da filial caso queira apurar por filial
· No caso de retificação, selecione o parâmetro Opcional 4 como “Sim”
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar
, para encaminhar o relatório para a fila de produção.

Nesta tela, apuramos o IPI de acordo com o que foi parametrizado nas tela CG543 e CG544.

Figura 12: Tela CG542 - Livro de Apuração IPI
Para criar a apuração do IPI:
O relatório deve ser executado duas vezez:
1ª Vez - Emissão para conferência
· No campo Obrigatório 1: Informe a data (mês/ano) da apuração
· No campo Obrigatório 2: Informe o decêndio (quinzena) ou 1 para a apuração mensal
· No campo Obrigatório 3: Informe a opção 1 – Emissão para conferência
· Caso queira apurar para uma filial específica, informe no campo Opcional 4 o número da filial
· No campo Opcional 5: Selecione o parâmetro “Sim”, para gerar o arquivo
2ª Vez - Emissão definitiva
· No campo Obrigatório 1: Informe a data (mês/ano) da apuração
· No campo Obrigatório 2: Informe o decêndio (quinzena) ou 1 para a apuração mensal
· No campo Obrigatório 3: Informe a opção 2 – Emissão definitiva
· Caso queira apurar para uma filial específica, informe no campo Opcional 4 o número da filial
No campo Opcional 5: Selecione o parâmetro “Sim”, para gerar o arquivo